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金蝶KIS7.5迷你版如何进行反结账操作
作者:企业兼职会计 日期:2012年07月18日 来源:上海蝶友财务工作室  【字体: 】 点击:

  财务软件的更新换代速度很快,但主要操作方式都一个样,比如今天要说的反结账操作,反结账是系统统一提供的功能,反结账功能可以在非启用期间进行,将业务期间返回到上一期,从而可以进行重新必要的业务处理。在反结账时,以前期间的外购入库单在当期如果已经生成暂估凭证,则反结账前需要删除生成的凭证;当期的外购入库单生成的暂估凭证则可以不删除;
  问题一:如何进行反结账
  1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】;2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口;3、键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。
  问题二:金蝶反结账操作员有无限制
   有的
  在全部事项处理完毕后,系统开始结账。结账完成之后,系统进入下一个会计期间,并返回到主界面。对于拥有管理员权限的用户, 系统还提供了“反结账”的功能。
  由于总账系统采用了大型数据库技术,系统一旦启用,所有年度的数据都可以放在一个账套里,所以财务数据的年结功能同月结功能没有区别。
  结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理,此时,可以通过反结账的功能将会计期间反结回上一个会计期间。
只有系统管理员才有反结账的功能,普通用户在〖期末处理〗中是无法看到【反结账】的这个功能按钮的。
  问题三:年末结账后,怎样反结账
  金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件,而原2010年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
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